4. Порядок финансирования Поставщика и передача прав денежных требований
4.1. По мере осуществления поставок Поставщик передает Фактору следующие документы:
— счета-фактуры, подписанные Дебитором и заверенные его печатью (оригиналы);
— накладную на поставленный товар (оригинал).
4.2. Факт перехода права денежного требования от Поставщика
к Фактору удостоверяется составлением Акта приема-передачи, указанных в п. 4.1 документов, по форме Приложения 3 Договора.
Акт приема-передачи документов составляется и подписывается
в двух экземплярах уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Размер выплачиваемого Поставщику финансирования определяется по каждой поставке в адрес конкретного Дебитора в соответствии с
Порядком установления лимитов финансирования (Приложение 4 к Договору).
4.4. Сумма выплачиваемого финансирования определяется путем
умножения суммы поставки на БЛФ. Полученная величина не должна превышать ИЛФ.
4.5. Если на момент предоставления Фактору документов по поставке у Поставщика существует непогашенное финансиро-
вание по предыдущим поставкам, то рассчитывается разница непогашенного финансирования и оставшейся части Закупочного лимита.
Финансирование производится исходя из оставшейся части Закупочного лимита.
4.6. На основании полученных от Поставщика документов Фактор не позднее следующего рабочего дня переводит на счет
Поставщика, указанный в п. 13 Договора, сумму финансирования.
4.7. После поступления от Дебитора на счет Фактора
полной или частичной оплаты за поставку и получения Фактором соответствующих платежных документов, Фактор
не позднее следующего рабочего дня переводит на счет Поставщика,
указанный в п. 13 Договора, оставшуюся часть суммы уступленного
денежного требования за вычетом своей комиссии, суммы финансирования и сумм, которые Фактор вправе удержать в соответствии с настоящим Договором.
